問題已解決

老師請(qǐng)問下開出銷售發(fā)票時(shí)記:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。取得收入時(shí)記:借,銀行,貸:應(yīng)收賬款嗎?

84784989| 提問時(shí)間:01/10 09:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做的
01/10 09:55
84784989
01/10 09:58
老師,對(duì)方是小規(guī)模,沒有進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
東老師
01/10 09:59
這個(gè)如果他不用交稅的話就是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸,營(yíng)業(yè)外收入
84784989
01/10 10:02
我們這邊要交稅
東老師
01/10 10:02
如果交稅的話就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款
84784989
01/10 10:19
這個(gè)是繳納的記賬吧
東老師
01/10 10:19
對(duì),那您說的是什么處理呢?
84784989
01/10 10:20
月末接轉(zhuǎn)的時(shí)候
東老師
01/10 10:20
那意思是把收入轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
84784989
01/10 10:22
是這樣的嗎?
東老師
01/10 10:22
對(duì),要是轉(zhuǎn)賬的話是這么轉(zhuǎn)的
84784989
01/10 10:23
好的,我明白了
東老師
01/10 10:23
好的,好的,明白了就可以了
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