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12月底收到一張成本發(fā)票,沒來及付款,2024年1月付款,請(qǐng)問如何做分錄?

84784955| 提問時(shí)間:01/10 09:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款到銀行存款
01/10 09:14
84784955
01/10 09:15
具體點(diǎn)么?
暖暖老師
01/10 09:16
這個(gè)分錄就很具體了,你想怎么樣的
84784955
01/10 09:17
12月借:主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款,次月,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款對(duì)么
暖暖老師
01/10 09:18
如果前邊你掛了其他應(yīng)付款,那這里就沖其他應(yīng)付款
84784955
01/10 09:21
我的分錄這樣做對(duì)么?還是掛應(yīng)付賬款
暖暖老師
01/10 09:23
這個(gè)分錄也是對(duì)的
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