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由于個人失誤,造成12月份交稅20多(本來是不用交的),這個稅是造成失誤的人交的,繳稅的時候可以用營業(yè)外收入沖減嗎?借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入,可以這樣做分錄嗎?就是造成失誤的人承擔(dān)了這個費用,直接個人交了稅

84784987| 提問時間:01/09 23:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是可以這樣做的,營業(yè)外收入
01/09 23:00
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