問(wèn)題已解決

你好,申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅時(shí),沒(méi)有合同,本期銷(xiāo)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn),已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)價(jià)稅合計(jì)50萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅金額就是150萬(wàn)嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/09 16:35
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
如果不考慮所得稅的影響 就是你說(shuō)的數(shù)值 但是可以剔稅計(jì)算的
2024 01/09 16:37
84784964
2024 01/09 16:40
是按進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額申報(bào)也可以對(duì)嗎?
84784964
2024 01/09 16:41
購(gòu)銷(xiāo)合同為什么會(huì)收所得稅影響呢?
鐘存老師
2024 01/09 16:55
嗯 購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售 都剔除增值稅 剛才打錯(cuò)字了 是增值稅不是所得稅
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