問題已解決

之前把公司的二維碼收款做成了,財(cái)務(wù)費(fèi)用的財(cái)務(wù)收入,現(xiàn)在要做成主營業(yè)務(wù)收入怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:01/09 13:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
01/09 13:46
84785037
01/09 13:52
老師,我之前做借銀行存款正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),這筆要怎么弄
樸老師
01/09 13:59
是財(cái)務(wù)費(fèi)用支出嗎
84785037
01/09 14:12
本來是收款,別人二維碼刷到銀行,上個會計(jì)做到財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
樸老師
01/09 14:14
手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
84785037
01/09 14:22
之前的怎么沖
84785037
01/09 14:23
之前會計(jì)做,借銀行存款正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),我現(xiàn)在直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額
樸老師
01/09 14:26
同學(xué)你好 借銀行 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 是財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù)呀
84785037
01/09 14:30
之前不是財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎,現(xiàn)在調(diào)正數(shù)
樸老師
01/09 14:35
同學(xué)你好 可以按你上面的分錄調(diào)整
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