問(wèn)題已解決

暫估材料入賬怎么做會(huì)計(jì)分錄需要什么附件嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 11:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)是并沒(méi)有什么附件的
01/09 11:28
84785028
01/09 11:29
暫估分錄怎么做, 收到發(fā)票時(shí)候分錄又怎么做
東老師
01/09 11:29
借,原材料貸,應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票以后沖銷上面的會(huì)計(jì)分錄,再按照發(fā)票做賬
84785028
01/09 11:35
如果暫估的金額跟收到發(fā)票金額的不一致也沒(méi)有關(guān)系嗎,直接沖了就可以
東老師
01/09 11:35
直接把咱們的沖銷就可以了
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