問(wèn)題已解決

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上和納稅申報(bào)表的留抵稅額不一致,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 19:48
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
查下原因吧,查到原因才好調(diào)整
01/08 19:49
王璐璐老師
01/08 19:51
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
84784985
01/08 19:51
查到了,少做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
王璐璐老師
01/08 19:52
調(diào)整一下哈 同學(xué),查到了就好
84784985
01/08 19:57
要做以前年度損益調(diào)整嗎
王璐璐老師
01/08 19:58
不需要的哈。 同學(xué)呀
84784985
01/08 20:08
那分錄怎么做合適呢
王璐璐老師
01/08 20:10
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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