問題已解決

老師好,我公司有一筆業(yè)務(wù),七月份筆預(yù)付款,中間因?qū)Ψ焦緭?dān)格開票,因些余款也沒有付,到今年1月2號給我開票了,我這個賬應(yīng)該怎么做

84785045| 提問時間:2024 01/08 19:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2024 01/08 19:02
84785045
2024 01/08 19:07
七月份時我是這么做的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我們是一家旅游公司,對我們公司來說是成本,那8-12月份要不要暫估成,還是一月份直接當成本就可以了
小菲老師
2024 01/08 19:08
同學(xué),你好 8-12月份最好暫估一下成本
84785045
2024 01/08 19:10
那我在暫估成本,那我1月份拿到票,那這張票我應(yīng)該附在哪個憑證后面
小菲老師
2024 01/08 19:11
同學(xué),你好 1月份的時候,紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票重新做
84785045
2024 01/08 19:15
有點明白了
小菲老師
2024 01/08 19:15
嗯嗯,好的,祝工作順利
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