問題已解決

跨年紅沖的發(fā)票如何記賬?會(huì)影響本期的損益類科目,影響了我的當(dāng)期收入跟銷項(xiàng)稅,金額比較大,這種情況我該怎么記分錄,才能不影響我當(dāng)期的收入跟銷項(xiàng)稅?

84784955| 提問時(shí)間:01/08 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
收入的不影響 直接坐到當(dāng)年的收入里面就行
01/08 17:47
84784955
01/08 17:50
這個(gè)是今年10月份紅沖的去年的發(fā)票,小規(guī)模,第四季度會(huì)影響我的收入和銷項(xiàng)稅,所以我不知道該怎么處理了
84784955
01/08 17:50
是2023年10月份紅沖的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅,所得稅,會(huì)影響我的收入和銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在怎么弄?
郭老師
01/08 17:51
你好,你還有其他的銷售額嗎?正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫。
84784955
01/08 17:53
問題就是,因?yàn)榧t沖了這一筆144000,我的主營業(yè)務(wù)收入少了144000,和我的銷項(xiàng)對應(yīng)不上,我會(huì)計(jì)科目如何調(diào)平?
84784955
01/08 17:54
我的賬上不平,不是申報(bào)問題,我賬上收入少了144000,影響我的損益類科目了
郭老師
01/08 17:57
你之前是免稅的稅率嗎?開 如果是的話銷售額在12行
84784955
01/08 18:00
你可以直接回答我的問題嗎? 我的賬上當(dāng)期銷售收入少了144000元,我本期還有其他的銷售收入,我這個(gè)該如何賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄你可以幫我寫一下嗎?是需要調(diào)整上一年度損益調(diào)整嗎
郭老師
01/08 18:01
同學(xué),你開的是免稅的稅率嗎?因?yàn)槲铱粗隳莻€(gè)紅字沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)
84784955
01/08 18:06
是的,開的免稅的,因?yàn)槭潜酒诩t沖的跨年的發(fā)票,會(huì)影響損益類科目,所以我會(huì)計(jì)分錄不知道該怎么寫,是不是要調(diào)整以前年度損益
郭老師
01/08 18:07
不需要用以前年度損益調(diào)整,你把這個(gè)銷售額填寫到主表12行里面,填寫負(fù)數(shù) 它不影響你交稅的,你的應(yīng)交稅費(fèi)還是你正數(shù)發(fā)票的那些。
84784955
01/08 18:13
老師你做賬嗎?你到底聽懂我問的問題了嗎?能不能不要跟我說申報(bào)的問題,我現(xiàn)在需求的是我賬上要如何調(diào)賬,這么一大筆數(shù)額影響我損益類科目,還會(huì)影響我所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都會(huì)影響,明白嗎?我需要用會(huì)計(jì)科目調(diào)賬,你能告訴我該如何用會(huì)計(jì)科目調(diào)賬嗎?不要答非所問回答我行嗎?你在浪費(fèi)我的次數(shù)
郭老師
01/08 18:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 就做到今年,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致, 如果你借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款, 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,匯算清繳,可以申請退稅,納稅調(diào)減就行,這個(gè)你自己選擇,建議你按照第一種方法來。 和你的銷項(xiàng)沒有關(guān)系 銷項(xiàng)抵扣不了 沒有銷項(xiàng)! 免稅的不影響你的增值稅 置影響所得稅
84784955
01/08 18:19
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) , 這個(gè)我已經(jīng)做了,就是做了這筆紅沖分錄之后,我的主營業(yè)務(wù)收入少了144000元,因?yàn)槊舛悾圆挥绊懺鲋刀?,收入少?44000,影響所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣和我本期開的發(fā)票收入對應(yīng)不上。這才是問題的關(guān)鍵
郭老師
01/08 18:24
你的增值稅怎么申報(bào)的?增值稅里面是不是有負(fù)數(shù)銷售額 如果是的話,你的銷售額是正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)怎么會(huì)不一致 比如正數(shù)100 負(fù)數(shù)20 銷售額80 增值稅和所得稅里面都是這個(gè) 如果不是你怎么申報(bào)的
84784955
01/08 18:28
免稅發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅,怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?
郭老師
01/08 18:31
開的免稅發(fā)票就不填寫負(fù)數(shù)銷售額了嗎?不是有一個(gè)免稅銷售額填寫的地方 就在這里 你開的所有的發(fā)票都需要申報(bào),
84784955
01/08 18:40
好的,老師,我懂了,就是稅免了,金額沒有免,金額還是要填到增值稅申報(bào)表里去,填寫到免稅銷售欄里,謝謝,明白了
郭老師
01/08 18:42
你好對的 是這么做的
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