問題已解決
老師請問下第三季度暫估的庫存商品借:庫存商品 貸:應付賬款_暫估 ,那后續(xù)開回來發(fā)票怎么去沖減呢?
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速問速答同學你好,發(fā)票開回來后負數(shù)沖銷再按照正確的金額入賬就好了
01/08 14:34
84785000
01/08 14:38
老師是不是我沖得不對
84785000
01/08 14:39
老師你看下
賈小田老師
01/08 14:48
就是和你暫估的分錄一樣,金額改成負數(shù)就行
賈小田老師
01/09 13:28
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
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