我們公司有工會(huì),公司的賬和工會(huì)的賬混在一起做, 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬:工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納:借:應(yīng)付職工薪酬:工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款-工會(huì)戶 收到工會(huì)返還: 借:銀行存款-工會(huì)戶 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:管理費(fèi)用:工會(huì)經(jīng)費(fèi) 收到工會(huì)利息:借:銀行存款-工會(huì)戶 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)在是入的管理費(fèi)用科目-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 與企業(yè)經(jīng)營(yíng)無關(guān),現(xiàn)在我要調(diào)賬的話該怎么調(diào),因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)是這么入的,后續(xù)我該怎么調(diào)整
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答工會(huì)返還不要沖管理費(fèi)用
01/08 11:26
夏春燕老師
01/08 11:26
把做錯(cuò)的分錄調(diào)增
夏春燕老師
01/08 11:27
借,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:管理費(fèi)用:工會(huì)經(jīng)費(fèi)
這筆分錄紅沖
閱讀 408
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)記賬 計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀存 554
- 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)這樣是對(duì)的嗎 742
- 老師 ,收到退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這么做賬對(duì)嗎?借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 301
- 老師好,請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)如下做賬是否正確? 1.按月計(jì)提或按季計(jì)提,按季繳納 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.繳納 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 502
- 1.計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀存 3.收到返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是 : 借銀存(工會(huì)賬戶) 貸其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi),后期收到相關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)用的發(fā)票,沖減之前的其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi),應(yīng)該怎么來做賬?只有發(fā)票沒有其他任何單據(jù)了 305
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容