問題已解決

老師,我們是高企,有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,但是現(xiàn)在4季度也不給加計(jì)扣除,我現(xiàn)在正常做利潤(rùn),現(xiàn)在預(yù)繳所得稅,到時(shí)候年報(bào),加計(jì)扣除,會(huì)不會(huì)又要退所得稅,我們不想現(xiàn)在繳納這么多所得稅,可有什么辦法呀?

84784952| 提問時(shí)間:2024 01/08 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
會(huì)的,多交稅款會(huì)退稅的。
2024 01/08 10:54
玲老師
2024 01/08 10:54
你這個(gè)季度要是填寫不了,那只能是申請(qǐng)退稅這樣。
84784952
2024 01/08 11:10
如果填高企的研發(fā)費(fèi)用減免金額,這個(gè)減免金額就是研發(fā)費(fèi)用的金額對(duì)吧
玲老師
2024 01/08 11:12
對(duì)的是這個(gè)對(duì)的。你好
玲老師
2024 01/08 11:13
現(xiàn)在最新政策是資本化的,可以200%加計(jì)扣除費(fèi)用化的100%。
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