問(wèn)題已解決

老師,我們是高企,有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,但是現(xiàn)在4季度也不給加計(jì)扣除,我現(xiàn)在正常做利潤(rùn),現(xiàn)在預(yù)繳所得稅,到時(shí)候年報(bào),加計(jì)扣除,會(huì)不會(huì)又要退所得稅,我們不想現(xiàn)在繳納這么多所得稅,可有什么辦法呀?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 10:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
會(huì)的,多交稅款會(huì)退稅的。
01/08 10:54
玲老師
01/08 10:54
你這個(gè)季度要是填寫(xiě)不了,那只能是申請(qǐng)退稅這樣。
84784952
01/08 11:10
如果填高企的研發(fā)費(fèi)用減免金額,這個(gè)減免金額就是研發(fā)費(fèi)用的金額對(duì)吧
玲老師
01/08 11:12
對(duì)的是這個(gè)對(duì)的。你好
玲老師
01/08 11:13
現(xiàn)在最新政策是資本化的,可以200%加計(jì)扣除費(fèi)用化的100%。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~