問題已解決

老師,現(xiàn)在做2023年12月賬,年底就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,其余應(yīng)交稅費(fèi)下面科目都是平的,這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,年底

84784968| 提問時(shí)間:01/08 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
01/08 10:49
84784968
01/08 10:59
進(jìn)項(xiàng)的余額是購買固定資產(chǎn)的今下午沒有認(rèn)證
郭老師
01/08 11:06
沒有認(rèn)證的,你放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面去。
84784968
01/08 11:20
怎么做分錄
84784968
01/08 11:21
第一次做一半納稅人
郭老師
01/08 11:25
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
01/08 11:25
認(rèn)真了之后再做相反的。
郭老師
01/08 11:25
認(rèn)證了之后再做相反的。
84784968
01/08 11:31
這些是年底必須做的嗎?
郭老師
01/08 11:32
對的,是的,是這么做的。
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