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老師,小規(guī)模納稅人,先收到銷售商品貨款,兩天后再向?qū)Ψ介_具銷售發(fā)票,分別怎么做賬

84785046| 提問時(shí)間:01/06 22:40
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,一般情況下,之喲啊不跨月,遲幾天坐賬都很正常,您可以等開完票之后,拿著發(fā)票和銀行回答 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
01/06 22:41
84785046
01/06 22:44
那向?qū)Ψ介_具發(fā)票就不需要單獨(dú)做賬了,對吧
王小龍老師
01/06 22:46
您就是拿到發(fā)票和銀行回單,一起做賬,就是偷個(gè)懶,假裝這邊一開票就收錢了
84785046
01/06 22:54
為了好區(qū)分,我可以在主營業(yè)務(wù)下面,設(shè)置明細(xì)科目,無票收入和開票收入嗎
王小龍老師
01/06 22:55
同學(xué)您好,當(dāng)然可以
84785046
01/06 23:21
還有,老師,公司新裝修購入一批辦公家具,分三次付清,比如說第一次付了 6 萬,第二次付了 3 萬,第三次付了 4 萬。然后發(fā)票是在付清后的隔月取得的,怎么做分錄,麻煩寫的清楚一點(diǎn),謝謝老師
王小龍老師
01/06 23:23
同學(xué)您好,比較偷懶的方法, 每次付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 等到發(fā)票來了 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
84785046
01/07 10:22
發(fā)票是 1 月初才收到的,但是東西是 12 月份就開始使用了,那金蝶里的固定資產(chǎn)卡片要 12 月分就錄入了,折舊就是 1 月份開票了,如果 1 月份才確定固定資產(chǎn),這樣會(huì)不會(huì)不太合理
王小龍老師
01/07 11:47
同學(xué)您好,嚴(yán)謹(jǐn)來說,固定資產(chǎn)從使用的時(shí)候就入賬。
王小龍老師
01/07 11:47
但是現(xiàn)實(shí)中,懶會(huì)計(jì)居多,這種差不了很長時(shí)間的,都是發(fā)票來了入賬,雖然說不嚴(yán)謹(jǐn),但是很多人都這么干
84785046
01/07 13:09
那固定資產(chǎn)卡片 12 月份開始錄可以嗎,然后 1 月份收到發(fā)票再確認(rèn)固定資產(chǎn)
王小龍老師
01/07 13:10
同學(xué)您好,如果偷懶,就1月錄卡片
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