問題已解決

老師,你好我結(jié)完賬,弄出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表本期資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益怎么辦,從哪找

84784989| 提問時(shí)間:01/06 17:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好看下是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益的
01/06 17:53
84784989
01/06 17:58
結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊,金蝶云有結(jié)轉(zhuǎn)損益那一項(xiàng)
郭老師
01/06 17:59
科目余額表平衡的嗎 什么行業(yè)的
84784989
01/06 18:03
汽車4S店,賣汽車的
84784989
01/06 18:03
我回去看看科目余額表
郭老師
01/06 18:06
你看一下你有制造費(fèi)用嗎?制造費(fèi)用是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784989
01/06 18:07
沒有制造費(fèi)用,只有管理費(fèi)和銷售費(fèi)用
84784989
01/06 18:20
固定資產(chǎn)清理要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784989
01/06 18:20
好像就差固定資產(chǎn)清理那個(gè)數(shù)
郭老師
01/06 18:31
需要 固定資產(chǎn)清理余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
01/06 18:31
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支,剛才打錯(cuò)了
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