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小規(guī)模3%減按1%的填哪行?

84784974| 提問時(shí)間:01/06 16:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們本季度有沒有超30萬普票,不超這個(gè)表不要填
01/06 16:59
84784974
01/06 17:01
那這個(gè)不通過什么意思啊
84784974
01/06 17:02
季度不超30萬
廖君老師
01/06 17:04
您好,不超過不填倒沒有這個(gè)提示 如果確認(rèn)申報(bào)表沒問題的話,可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額***的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 那報(bào)錯(cuò)比對(duì)的是什么呢,他對(duì)比的是你全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細(xì)表的金額是否相等,我們可以看到優(yōu)惠明細(xì)表只是專票的2%,那肯定是不相等的,剩下的明明是免稅銷售額,根本不需要走減免2%。 這里需要特別注意的是本期免稅額是本期免稅銷售的的3%,而我們的發(fā)票是1%的稅,這里會(huì)有差異,不需要理會(huì)
84784974
01/06 17:25
更正第二季度的?怎么辦
84784974
01/06 17:25
?更正第二季度怎么辦
84784974
01/06 17:27
增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)名都改正了,就企稅更正不了,怎么辦
廖君老師
01/06 17:31
您好,我們4季企業(yè)所得稅客戶端申報(bào)信息已經(jīng)提交成功了,稅務(wù)系統(tǒng)端接受了申報(bào)處理,所以自己在客戶端是操作不了更正和作廢申報(bào)信息了,要攜帶相關(guān)申報(bào)表及其他資料去納稅窗口辦理更正申報(bào)。
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