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老師,支付了加工費(fèi),但未收到對(duì)方的發(fā)票,該怎么記賬?

84784963| 提問時(shí)間:01/06 14:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
01/06 14:23
84784963
01/06 14:25
加工的物品也收到了
小菲老師
01/06 14:25
同學(xué),你好 那你可以先暫估成本
84784963
01/06 14:27
分錄怎么寫?
小菲老師
01/06 14:28
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:銀行存款
84784963
01/06 14:28
委托加工物資暫估?
小菲老師
01/06 14:28
同學(xué),你好 可以的,之后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品
84784963
01/06 14:29
?,不明白,哪個(gè)是暫估
小菲老師
01/06 14:31
同學(xué),你好 委托加工物資-暫估
84784963
01/06 14:31
合到一起的分錄亂了
小菲老師
01/06 14:32
同學(xué),你好 沒有亂 借:委托加工物資-暫估 貸:銀行存款 借:庫存商品-暫估 貸:委托加工物資-暫估
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