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上年月末收到的專票,可以把憑證做到,24年1月份嗎?

84784985| 提問時間:01/06 08:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以,但得選在2023年12月把這個成本費(fèi)用計(jì)提了,24年1月份紅沖這個分錄,再按發(fā)票做分錄
01/06 08:09
84784985
01/06 08:10
不計(jì)提這個成本可以嗎
廖君老師
01/06 08:12
您好,不可以的,跨年的成本費(fèi)用不能稅前扣除的,
84784985
01/06 08:12
加上這個成本,增值稅就變?yōu)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了
廖君老師
01/06 08:12
原來這個原因呀,好解決。 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
84784985
01/06 08:14
這里待認(rèn)證稅額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)?還是就這樣掛著,轉(zhuǎn)下年?
廖君老師
01/06 08:15
您好,是的,下年哪月需要哪月轉(zhuǎn)
84784985
01/06 08:18
是問在明細(xì)賬頁里面,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目的余額,年末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)為零?
廖君老師
01/06 08:22
您好,不用的,損益科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)為0
84784985
01/06 08:22
好的,謝謝!
廖君老師
01/06 08:23
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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