問題已解決

我是一般納稅人,5月份收到專用發(fā)票,已付款,已認證。6月份,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯,讓對方重新開的。也就是6月收到?jīng)_紅發(fā)票和重新開的專票。 6月份的賬,應(yīng)該怎么做。 在稅務(wù)局申報上,沖紅的,走了進項稅轉(zhuǎn)出。

84784988| 提問時間:01/05 14:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
5月份正常入賬,6月份就把5月份的紅沖,然后再入賬抵扣就可以了。
01/05 14:19
玲老師
01/05 14:19
需要采購方先填寫信息表,然后收到紅字發(fā)票時一起把進項稅額轉(zhuǎn)出來就行了。
玲老師
01/05 14:19
進項稅額轉(zhuǎn)出填寫增值稅表2。
84784988
01/05 14:24
分錄咋做, 沖紅的我做借進項稅轉(zhuǎn)出,貸進項稅。 重新開的就不知道了。
玲老師
01/05 14:26
紅沖的時候就做原來一樣的復(fù)數(shù)分錄就行,然后進項轉(zhuǎn)出是填寫增值稅表2轉(zhuǎn)出來。
84784988
01/05 14:53
那這樣的話,分錄也不涉及進項稅轉(zhuǎn)出科目啊
玲老師
01/05 14:57
對的不設(shè)計,因為咱做的是負數(shù)。然后咱轉(zhuǎn)出是直接填寫報表就轉(zhuǎn)出來。
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