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老師,總監(jiān)讓填個往來核對表,只給的應(yīng)收,應(yīng)付,那預(yù)收,預(yù)付怎么往里邊填?

84784974| 提問時間:01/05 13:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你先問領(lǐng)導(dǎo)看要不要填預(yù)收預(yù)付。
01/05 13:23
84784974
01/05 13:32
應(yīng)該是要填才完整吧?
宋生老師
01/05 13:35
你好,是的,正常是要填的。
84784974
01/05 13:39
老師,那怎么填?
宋生老師
01/05 13:40
你好,這個要看他的余額是借方還是貸方正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
84784974
01/05 13:40
應(yīng)收里除了填應(yīng)收還填哪個,借方貸方,應(yīng)付里填哪個?借方貸方?這個總是分不清楚?
84784974
01/05 13:41
老師和我說下規(guī)則唄?
宋生老師
01/05 13:41
你好,是這樣子的,首先你自己要看你用哪一些科目,如果你全部都用的話,就只看各自的余額就可以了,你如果不是全部都用,就得看你用的哪幾個,然后再去區(qū)分,在這幾個里面重新分配。
84784974
01/05 13:57
老師,是看科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表填呢?需要填具體廠家信息
宋生老師
01/05 14:00
你好,你如果要看具體廠家信息,就得看明細(xì)賬。
84784974
01/05 14:11
老師,科目余額表里是不是也能看呢
宋生老師
01/05 14:14
你好,余額表如果你顯示明細(xì)科目的話是可以。
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