問題已解決
老師,問下。我們是商貿(mào)公司,進完貨后,供貨商開了發(fā)票給我們,但是我們還沒付款給對方。貨已經(jīng)全部賣掉了。這整個流程中的會計分錄應(yīng)該怎么寫。
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速問速答1.采購未付款(進貨)時的會計分錄:
2.銷售貨物后的會計分錄:
01/04 16:45
84785016
01/04 17:00
你回復的后面沒寫內(nèi)容
王超老師
01/04 17:02
比較多,只能先寫一個框架
采購未付款(進貨)時的會計分錄:
當收到供貨商開具的發(fā)票并確認了貨物成本和增值稅進項稅額時,即使款項未付,也需要記錄相應(yīng)的負債和資產(chǎn)增加。
借:庫存商品(或原材料等科目,按實際商品性質(zhì)入賬)
? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商名稱
銷售貨物后的會計分錄:
銷售完成后,根據(jù)售價結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,同時確認銷售收入及銷項增值稅。
借:應(yīng)收賬款—客戶名稱(假設(shè)客戶也未付款)
? ? 營業(yè)成本
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785016
01/04 17:08
實際上庫存是0 了。但是因為收入的問題,相應(yīng)的成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)。所以庫存商品科目借方還有余額。這個是合理的嘛。收入和成本前期數(shù)據(jù)一致,就是收入是多少,結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是多少。這個合理嘛
王超老師
01/04 17:10
那你這個還是提前確認收入,或者是虛增收入的
84785016
01/04 17:11
是提前確認成本了吧。
王超老師
01/04 17:13
是的,業(yè)務(wù)時間都提前了
84785016
01/04 17:20
但是我是確認收入了,才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,庫存商品相應(yīng)減少
王超老師
01/04 17:20
那更不可以的,你這樣是在調(diào)節(jié)利潤的
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