問題已解決

老師,您好!如果員工11月工資12月發(fā)放了,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)11月工資多發(fā)5000元,多交1000元的稅。那我現(xiàn)在可以幫他少申報(bào)5000,2月申報(bào)時(shí)再把這5000加上嗎?

84785024| 提問時(shí)間:01/04 13:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
最好是做更正申報(bào)。是不想做更正申報(bào),后面像你這樣調(diào)整也行。就是后面少發(fā)。
01/04 13:59
84785024
01/04 14:04
您看清楚我的問題:11月工資實(shí)發(fā)15000,現(xiàn)在想省稅,我申報(bào)工資收入是否可以填10000.少報(bào)的5000合并到12月收入一起申報(bào)。
84785024
01/04 14:05
除了存在申報(bào)跟實(shí)發(fā)不同之外,還有一個(gè)跨年的問題
玲老師
01/04 14:10
正確處理就是按照發(fā)放的填寫收入里申報(bào)。你原來要是填寫錯(cuò)誤了,你就是更正申報(bào)。
玲老師
01/04 14:10
因?yàn)槟?1月的稅款是在12月份申報(bào)。
玲老師
01/04 14:10
我是按照正確的方法給你回復(fù)的,因?yàn)榍懊嬗绣e(cuò)誤就是更正申報(bào)為正確處理。
84785024
01/04 14:17
也就是說實(shí)發(fā)必須要跟申報(bào)一致,對(duì)嗎?
玲老師
01/04 14:21
你好 對(duì) 要一至 的 對(duì)??
84785024
01/04 14:39
如果11月工資未發(fā)放,已計(jì)提,員工要求實(shí)際發(fā)放時(shí)少發(fā)這5000元(員工在工資單上簽名備注下月一起發(fā)放),實(shí)際操作按下表這樣可以嗎?
玲老師
01/04 14:41
1月份工資沒發(fā)放,12月份就零申報(bào)。
玲老師
01/04 14:42
咱們會(huì)計(jì)是按照咱準(zhǔn)則來做賬,不是說按照員工的要求來進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785024
01/04 14:46
11月工資都是12月發(fā)放,1月申報(bào)的。11月就算沒發(fā)也要申報(bào)吧?不然影響下一年個(gè)稅。現(xiàn)在就想確認(rèn)一下工資上面這樣備注,個(gè)稅操作有沒有問題就行。
玲老師
01/04 14:47
11月份沒發(fā)也要申報(bào)11月份沒發(fā)12月份就零申報(bào)。
84785024
01/04 14:50
不需要糾結(jié)零申報(bào)的問題,這誰都知道。假如有發(fā)放,我就想知道我的表格備注和個(gè)稅申報(bào)有沒有問題就行
玲老師
01/04 14:52
你好? 表上寫的對(duì)的?
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