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老師,9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,該如何調(diào)整,有筆費(fèi)用應(yīng)該做營業(yè)外支出的,做到主營業(yè)務(wù)收入了

84784989| 提問時(shí)間:01/04 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你在12月份修改嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入。
01/04 12:11
84784989
01/04 12:15
是12月修改,利潤表本年累計(jì)金額和本年利潤賬戶余額不符,就差這筆金額,該如何調(diào)整
郭老師
01/04 12:16
你好,那你看下你當(dāng)時(shí)主營業(yè)務(wù)收入在借方的時(shí)候,利潤表是不是正確的?
84784989
01/04 12:17
當(dāng)時(shí)也是差這筆金額,當(dāng)時(shí)沒注意
郭老師
01/04 12:19
那你看一下你能反結(jié)賬修改吧。
84784989
01/04 12:26
能改在12月嗎?
郭老師
01/04 12:27
可以的,就是在12月份兒修改。
84784989
01/04 12:34
該如何修改,科目怎么寫
郭老師
01/04 12:36
借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入
84784989
01/04 12:36
借營業(yè)外支出,貸本年利潤嗎?
郭老師
01/04 12:38
我上面給你寫了分錄了。不是當(dāng)時(shí)借主營業(yè)務(wù)收入貸銀行還款,應(yīng)該正確的是借營業(yè)外支出貸銀行放款。
84784989
01/04 12:42
12月做個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證嗎,借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?但金額還是不相符,還要做別的分錄嗎
郭老師
01/04 12:44
你好,營業(yè)外支出是多少?營業(yè)外收入是多少?差額是什么原因?
84784989
01/04 13:32
9月份的時(shí)候做個(gè)2筆, 1,借:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金100 貸:銀行存款100
郭老師
01/04 13:33
正確的應(yīng)該是借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100是這個(gè)意思吧?
84784989
01/04 13:35
是的,12月該如何調(diào)整
郭老師
01/04 13:36
借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入100,就做這一個(gè)
84784989
01/04 14:01
這么做了,利潤表和本年利潤賬戶還是有差額
郭老師
01/04 14:04
這個(gè)是因?yàn)槟阒白隽藸I業(yè)外收入有差額
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