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老師。我最后一個月結(jié)賬和平時有什么區(qū)別

84784978| 提問時間:01/04 12:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
多做年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
01/04 12:12
84784978
01/04 12:15
第一句話沒看到。第一個分錄是利潤是正的時候做的嗎
84784978
01/04 12:17
我感覺你寫的不對。反了。正的學(xué)一個。負的寫一個。分開
易 老師
01/04 12:18
同學(xué)您好,上面有表述“如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)”就是這個意思,且不需要提公積金了
84784978
01/04 12:25
本年利潤不是既可以在貸方也可以在借方嗎。你分別寫一個吧。別這樣混著。亂套
易 老師
01/04 12:33
借本年利潤負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)
84784978
01/04 13:42
你別弄負數(shù)行嗎,利潤是負數(shù)怎么寫,是正數(shù)怎么寫,
易 老師
01/04 13:47
同學(xué)您好,借:利潤分配未分配利潤貸本年利潤,一般不這樣寫, 軟件都是按上面的模板做負數(shù)的
84784978
01/04 14:08
我們就是金蝶軟件。我拍個數(shù)據(jù)。這個數(shù)據(jù)是正數(shù)你寫一個完整全分錄。這個數(shù)據(jù)是負數(shù)你寫一個完整全分錄
易 老師
01/04 14:19
同學(xué)您好,正數(shù)借本年利潤473529.61貸利潤分配未分配利潤473529.61負數(shù)借:利潤分配未分配利潤473529.61貸:本年利潤473529.61
84784978
01/04 14:25
正數(shù)不需要計提公積金嗎,還有寫的是第四季度的數(shù)據(jù),不是全年的是嗎,
易 老師
01/04 14:31
同學(xué)您好,公積金以前沒有提足的可以繼續(xù)提
84784978
01/04 14:34
為啥你用47萬多。不應(yīng)該是用93萬多這個數(shù)據(jù)嗎
易 老師
01/04 14:45
同學(xué)您好,本期數(shù)是47萬吧,你看一下表頭
84784978
01/04 14:48
不應(yīng)該寫本年的嗎。寫第四季度的嗎。本期是47多。本年累計93多。寫那個數(shù)據(jù)
易 老師
01/04 14:51
同學(xué)您好,本期是47多結(jié)轉(zhuǎn)本期即可
84784978
01/04 14:52
這筆分錄是不是寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面。還有你看看我拍圖片寫的分錄及數(shù)據(jù)對嗎
易 老師
01/04 14:55
同學(xué)您好,不是金額47萬多嗎
84784978
01/04 14:56
你回復(fù)關(guān)鍵性問題行嗎,2個問題一個關(guān)鍵都沒回復(fù)
易 老師
01/04 14:59
1寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面2分錄科目沒問題, 金額47萬多
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