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老師,1月收到12月份的發(fā)票,應(yīng)該怎么做呢?我們是適用小企業(yè)會計準則。
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速問速答同學(xué)您好,12月,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等同學(xué)您好,票附到上年的費用憑證下就可以了
01/03 20:42
84785019
01/03 20:44
有的發(fā)票1月份才開,也能附到12月預(yù)提的憑證后面嗎?
易 老師
01/03 20:45
你好,可以的, 沒問題 業(yè)務(wù)真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84785019
01/03 20:46
不是說次月的發(fā)票不能作為當月的憑證嗎?
易 老師
01/03 20:47
同學(xué)您好, 是按權(quán)責發(fā)生制進行確認的,要看業(yè)務(wù)受益期,不單看票據(jù)日期
84785019
01/03 22:24
好的,那發(fā)票到了,如果沖掉預(yù)提的費用憑證,根據(jù)發(fā)票重新入賬的話,需要通過什么科目調(diào)整呢?我們適用小企業(yè)會計準則。
易 老師
01/03 22:29
同學(xué)您好,是當年還是以前年度的?
84785019
01/04 07:05
是1去年12月的
易 老師
01/04 08:56
學(xué)員朋友您好,借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款其他應(yīng)付款或者應(yīng)付職工薪酬等
84785019
01/04 09:42
好的,如果匯算清繳前收到發(fā)票,就不用調(diào)整了,對嗎?不管沖銷還是重新入賬,涉及到損益類的,我就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整對嗎?
易 老師
01/04 09:52
學(xué)員您好,是的,對的
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