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暫估的費(fèi)用和成本怎么做賬

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 19:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,暫估的費(fèi)用和成本可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 當(dāng)企業(yè)收到發(fā)票前,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用和成本,暫估相應(yīng)的金額,并按照相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。例如,如果暫估的是管理費(fèi)用,可以借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。 在收到發(fā)票后,需要將之前的暫估金額沖回,并按照發(fā)票金額重新記錄相應(yīng)的費(fèi)用和成本。例如,借記“管理費(fèi)用”(紅字),貸記“應(yīng)付賬款”(紅字)。然后根據(jù)發(fā)票金額,借記“管理費(fèi)用”,貸記“應(yīng)付賬款”或者“銀行存款”等科目。 如果暫估的金額與實(shí)際發(fā)票金額存在差異,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。例如,如果暫估金額大于發(fā)票金額,需要將多余的金額借記“管理費(fèi)用”,貸記“應(yīng)付賬款”;如果暫估金額小于發(fā)票金額,需要將不足的金額借記“管理費(fèi)用”,貸記“銀行存款”等科目。
01/03 19:30
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