問題已解決

之前會計有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,(但是稅款還不差認證了也抵扣了就是沒做賬))我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))

84785033| 提問時間:01/03 15:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 稅額之前做賬了嗎?
01/03 15:24
84785033
01/03 15:24
稅額也沒做賬,但是我看了應(yīng)交稅費的金額是正確的,具體沒查啥情況,這個發(fā)票沒做賬,但稅額不錯,這個發(fā)票還認證了呢
小菲老師
01/03 15:26
同學(xué),你好 那你按照不含稅金額做賬
84785033
01/03 15:26
也是做借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款是嗎,。就金額改成不含稅金額就行?
小菲老師
01/03 15:27
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785033
01/03 15:28
對了差額稅款記哪里 固定資產(chǎn)應(yīng)該是29203.54 應(yīng)付賬款是33000差額29203.54
小菲老師
01/03 15:30
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整
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