問題已解決

老師,我填企業(yè)所得稅報表的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)22年有虧損,本來算的200多的企業(yè)所得稅不用交了,那我的申報的財務報表應該怎么做呢?

84785045| 提問時間:01/03 13:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,你們是可以修改申報表的這個的
01/03 13:03
84785045
01/03 13:05
怎么修改,把原來計提的所得稅刪掉?
84785045
01/03 13:13
是這樣做么,老師,利潤總額還是那么多,只是把所得稅那項刪掉就可以了,對么?
小鎖老師
01/03 13:17
嗯對,是這個意思的了
84785045
01/03 13:20
我是上個月才接的賬,賬套里用不用調整一下?
小鎖老師
01/03 13:21
這個是不需要得了,你好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~