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建筑施工企業(yè)。收到原材料但未收到發(fā)票怎么入賬?次月或次年才收到發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理

84785015| 提問時間:01/03 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工材料費,貸銀行存款 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,次年收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸工程施工材料費, 借工程施工材料費 貸應(yīng)付賬款
01/03 12:49
84785015
01/03 13:11
原材料含有進項稅額那部分財務(wù)怎么處理的呢
郭老師
01/03 13:12
最后一個分錄,借工程施工材料費、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸應(yīng)付賬款。
84785015
01/03 13:17
收到材料并且有發(fā)票時正常的應(yīng)該借:原材料 (不含稅金額)? 應(yīng)交稅金增(進)貸應(yīng)付賬款(價稅合計)?,F(xiàn)在我不會的是材料收到了發(fā)票沒來不知咋做。成本又在月底結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)票是次月收到的
郭老師
01/03 13:19
借預(yù)付賬款,貸銀行存款120 借原材料100 貸應(yīng)付賬款暫估100 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料100 以后收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項20, 貸預(yù)付賬款120。
84785015
01/03 13:24
收到材料時也沒付款。(沒收到發(fā)票也就沒付款)
郭老師
01/03 13:25
借原材料100 貸應(yīng)付賬款暫估100 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料100 以后收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項20, 貸銀行存款
84785015
01/03 13:35
這樣就沒有供應(yīng)商這個應(yīng)付賬款的往來!
郭老師
01/03 13:35
對的,是的,體現(xiàn)不出來。
84785015
01/03 13:39
應(yīng)付賬款暫估這個科目稅局有什么限制沒有呢
郭老師
01/03 13:40
你好,這個不限制的。
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