問題已解決

我是制造業(yè),以生產(chǎn)為主,有一筆加工業(yè)務(wù),我計入到主營業(yè)務(wù)收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆加工費怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以合并到產(chǎn)品里不分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

84785045| 提問時間:01/03 10:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好也可以的沒有實際影響。要是準確的處理,就是其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本。
01/03 10:29
84785045
01/03 10:32
準確怎么處理?借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本
玲老師
01/03 10:33
準確的是按委托加工處理。 收入計入其他業(yè)務(wù)收入成本計入其他業(yè)務(wù)成本。
84785045
01/03 10:35
我收入我知道,加工費月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)成本,貸方是什么
玲老師
01/03 10:37
?你好: 受托加工的會計分錄  ?。ǎ保┦盏绞芡屑庸げ牧衔镔Y時:   可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。   (2)將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產(chǎn)成本——受托加工   貸:原材料等  ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本   借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品   貸:生產(chǎn)成本——受托加工  ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時:   借:應(yīng)收賬款   貸:其他業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)   (5)在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:   借:其他業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
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