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老師,如果想給股東分紅,是按照資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額數(shù)分紅嗎,所有的金額都可以分嗎,還是有一部分必須要提取法定盈余公積

84784951| 提問時(shí)間:01/03 09:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 首先要提取法定盈余公積,如果提取滿,可以不提取
01/03 09:30
84784951
01/03 09:44
法定盈余公積是按照資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末數(shù)額的10%提取嗎,
84784951
01/03 09:47
我們資產(chǎn)負(fù)債表上盈余公積是0利潤分配期末數(shù)是正數(shù)從來沒有給股東分紅過,如果不分紅可以一直這樣掛著不提取盈余公積,等想分紅時(shí)再計(jì)提盈余公積可以嗎
小菲老師
01/03 09:48
同學(xué),你好 盈余公積,是年末有盈利就要提取的
84784951
01/03 09:50
那我們從來沒提取過,我們可以補(bǔ)提取嗎
小菲老師
01/03 09:51
同學(xué),你好 現(xiàn)在補(bǔ)提
84784951
01/03 09:56
23年12月的賬我還沒有結(jié)賬,是我把12月的賬結(jié)完賬,是按12月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末數(shù)計(jì)提10%計(jì)提法定盈余公積就行了嗎
小菲老師
01/03 09:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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