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84784951| 提問時(shí)間:01/03 09:06
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),老師一一解答,請耐心稍等
01/03 09:09
曉旭老師
01/03 09:11
9.借資本公積20000貸實(shí)收資本20000
曉旭老師
01/03 09:11
10.管理費(fèi)用1000貸庫存現(xiàn)金1000
曉旭老師
01/03 09:12
11.借財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸銀行存款200
曉旭老師
01/03 09:12
12.借銷售費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000
曉旭老師
01/03 09:13
13.借銷售費(fèi)用900貸銀行存款900
曉旭老師
01/03 09:16
圖片2 1借應(yīng)付賬款50000貸銀行存款50000 2.借銀行存款12000貸應(yīng)收賬款12000 3.借在途物資16000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2080 貸銀行存款18080
84784951
01/03 09:19
還有后面的呢
84784951
01/03 09:29
5 6 7 8題呢做分錄
曉旭老師
01/03 09:38
圖片3 1.借固定資產(chǎn)清理300000 累計(jì)折舊200000 貸固定資產(chǎn)500000 借:銀行存款450000 貸固定資產(chǎn)清理450000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)58500 借固定資產(chǎn)清理18348.623853 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額20000/1.09*0.09=1651.376147 貸銀行存款20000
曉旭老師
01/03 10:26
固定資產(chǎn)清理貸方余額450000-300000-18348.623853=131651.376147 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理?131651.376147 貸資產(chǎn)處置損益131651.376147
曉旭老師
01/03 10:28
借:銀行存款100 ? 累計(jì)攤銷20 ? 貸無形資產(chǎn)80 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6 ? ?資產(chǎn)處置損益34
曉旭老師
01/03 10:30
圖片3? 7 借:無形資產(chǎn)8000/1.06=7547.16981132 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000/1.06*0.06=452.830188679 ? ? ?貸:實(shí)收資本8000 8、借:原材料30000 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 ? 貸:實(shí)收資本33900 ?
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