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上個月開了4萬發(fā)票,紅沖了4萬,,申報(bào)增值稅時(shí)是申報(bào)0嗎?紅沖的地方是不是也要填上

84785012| 提問時(shí)間:01/03 08:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖的是未開票收入嗎
01/03 08:51
84785012
01/03 09:05
紅沖的是已開4萬的發(fā)票
樸老師
01/03 09:06
那你這個就是零了哦
84785012
01/03 09:08
紅沖的是不用顯示的是嗎?
樸老師
01/03 09:09
對的 這個成為零了
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