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上月將開票的銷售材料收入,記入了主營業(yè)務(wù)收入,那在本月要如何調(diào)整?發(fā)票要紅沖嗎?

84784978| 提問時(shí)間:01/02 22:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 藍(lán)字登記正確的就可以了
01/02 22:33
84784978
01/02 22:39
就是我上月開的發(fā)票,發(fā)票上的金額是包含加工費(fèi)和轉(zhuǎn)銷材料費(fèi),本公司加工費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入,轉(zhuǎn)銷材料是其他業(yè)務(wù)收入,那我能直接紅沖,在做一筆分開主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入?
易 老師
01/02 22:42
你好,可以的, 沒問題
84784978
01/02 22:45
不好意思我剛從沒說清楚,是我將銷售材料的和加工費(fèi)開在一張發(fā)票上,然后是都開成了加工費(fèi),那這樣的情況還能紅沖掉,再做一筆分開主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的分錄嗎
易 老師
01/02 22:49
你說的這種也可以的。
84784978
01/02 22:51
好的,感謝
易 老師
01/02 22:51
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