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你好老師,印花稅是只交銷項(xiàng)的還是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一起

84785006| 提問時(shí)間:01/02 16:43
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,目前大部分企業(yè)都是按照不含稅金額確定印花稅。進(jìn)項(xiàng)目前先不管。
01/02 16:44
84785006
01/02 16:45
好的老師。我們有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開出去幾百萬的發(fā)票,但是成本還沒有發(fā)生,可以暫估費(fèi)用嗎
明&老師
01/02 17:06
同學(xué)你好,可以暫估的,不然你所得稅要交很多。
84785006
01/02 17:20
但是我們實(shí)際費(fèi)用還沒發(fā)生,也可以暫估嗎
明&老師
01/02 17:23
收入和成本是需要匹配的,只要有合同或者其他證明成本的資料,都可以暫估的。
84785006
01/02 17:36
沒有發(fā)生成本,哪來的支出和合同呢?這個(gè)真的可以暫估嗎
明&老師
01/02 17:37
那你們合同對(duì)于怎么約定的呢?你開發(fā)票總要有個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)支撐。
明&老師
01/02 17:39
有些合同是按進(jìn)度開發(fā)票,如果只是預(yù)開發(fā)票,其實(shí)不用確認(rèn)收入,只要借 應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 就可以先入賬了。等未來實(shí)際確認(rèn)收入時(shí)候在調(diào)整。
84785006
01/02 17:42
我們是預(yù)開發(fā)票,然后收到一部分預(yù)付款,也已經(jīng)確認(rèn)收入了。實(shí)際上成本沒有發(fā)生,我們后期才能購(gòu)買材料和人工和機(jī)械這一塊。但是今年暫估上材料和人工可以嗎?
明&老師
01/02 17:46
就按本身項(xiàng)目預(yù)計(jì)的毛利先暫估一下材料和人工,肯定是可以的。
84785006
01/02 17:47
如果要暫估的話,要暫估總收入的30%,這個(gè)沒問題嗎老師
明&老師
01/02 17:51
1.老師的建議還是改報(bào)表,不確認(rèn)收入的。 2.如果你要暫估,這個(gè)只能看公司具體的情況,因?yàn)榫退闶菚汗?,那么相?yīng)的發(fā)票第二年匯算清繳前要到賬的,不然還是得調(diào)增計(jì)算所得稅。
84785006
01/02 17:58
就算是改報(bào)表不確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)收入那一欄都是自己填寫的,這可以嗎?不會(huì)預(yù)警吧
明&老師
01/02 18:02
稅務(wù)系統(tǒng)不用改 開出發(fā)票他就把收入金額帶出來了。你只要確認(rèn)附表一的余額和你賬面應(yīng)交稅費(fèi)的金額一致就行,只是收入確認(rèn)上的時(shí)間差,這個(gè)也是在合理的。
84785006
01/02 18:04
做賬怎么做?加入是109萬,借應(yīng)收109萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)9萬,然后呢?
明&老師
01/02 18:13
你就紅沖原來 借應(yīng)收-109 貸 收入-100 貸應(yīng)交稅費(fèi) -9 然后加一筆 借 應(yīng)收9 貸??貸應(yīng)交稅費(fèi) 9 往來肯定是對(duì)不上,但是應(yīng)交稅費(fèi)余額是和稅務(wù)系統(tǒng)一致的?
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