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電子產(chǎn)品3900的電腦算固定資產(chǎn)嘛?如果算固定資產(chǎn)一般折舊多少年?購買付款結束的次月開始攤銷還是從收到購買發(fā)票的次月開始攤銷?

84784962| 提問時間:01/02 14:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
啊,這個算固定資產(chǎn)的,按照三年折舊就可以了。第2個月開始折舊。
01/02 14:13
84784962
01/02 14:17
借:應付賬款-電腦16000 貸:銀行存款16000 借:累計折舊-16000 貸:應付賬款-16000 次月固定資產(chǎn)折舊分錄是 借:管理費用-折舊費444.44 貸:累計折舊-電子產(chǎn)品444.44 是這樣嘛?
玲老師
01/02 14:18
借固定資產(chǎn)貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款。 下一個月折舊借成本費用,貸累計折舊。
84784962
01/02 14:22
借成本費用就是借:管理費用-折舊費對吧? 如果是 借:應付賬款-電子產(chǎn)品 貸:銀行存款-電子產(chǎn)品 借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品 貸:應付賬款-電子產(chǎn)品 也是可以的吧?
84784962
01/02 14:24
固定資產(chǎn)不用轉管理費用的嘛?
玲老師
01/02 14:25
對的這樣是對對的,這樣是對的。固定資產(chǎn)不轉到管理費用。
84784962
01/02 18:06
那么應付賬款會一直掛著負數(shù)嘛?
玲老師
01/02 18:10
借:應付賬款-電子產(chǎn)品 貸:銀行存款-電子產(chǎn)品 借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品 貸:應付賬款-電子產(chǎn)品 不會的,你看一下這個分錄一借一貸不就平了嗎?
84784962
01/02 18:12
但是結轉的時候固定資產(chǎn)沒有結轉到最后一張憑證
玲老師
01/02 18:47
你好 固定資產(chǎn)有余額? 不結轉的呀? 借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品 貸:應付賬款-電子產(chǎn)品 沒做這個分錄 沒記就補上?
84784962
01/02 18:54
我發(fā)現(xiàn)我都做了呀,但是年末結轉的憑證上面依然沒有啊
玲老師
01/02 18:54
你好能把問題補全嗎? 哪個結轉沒有? 你要結轉什么
84784962
01/02 18:55
問題就是我發(fā)現(xiàn)我這里應付賬款在資產(chǎn)負債表里面顯示負數(shù),但是我實際是做了一借1貸,為啥還是會出現(xiàn)負數(shù)在資產(chǎn)負債表里面
玲老師
01/02 18:56
要看你報表填寫公式是怎樣設置的??
玲老師
01/02 18:57
然后再看一下第一個問題還有疑問沒有?
84784962
01/02 19:10
問題是很簡單,我的問題和答案在圖片上你看看對不對,但是這個也造成我的應付賬款是負數(shù)
玲老師
01/02 19:25
好,您看咱第1個問題還有疑問嗎?
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