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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,內(nèi)賬供應(yīng)商給的贈(zèng)品領(lǐng)導(dǎo)非讓入營(yíng)業(yè)外收入(借庫存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入,待銷售贈(zèng)品的時(shí)候怎么做賬呢
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貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
01/02 13:24
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01/02 14:28
Hello,老師你忙不?我想請(qǐng)教你個(gè)問題,就是,現(xiàn)在不是一月初了嘛,已經(jīng),然后就是月底的時(shí)候,然后突然人家對(duì)方公司把開出來的票全沖紅了。然后以至于就是現(xiàn)在那個(gè)就要多交稅了嘛,然后人家對(duì)方公司也沒有任何的提前通知,那你說這種情況我們這邊還有沒有什么其他補(bǔ)救的辦法沒。
郭老師
01/02 14:31
你好,你是想要抵扣增值稅還是所得稅?
郭老師
01/02 14:31
扣所得稅的話,你可以暫估成本。
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01/02 14:37
增值稅,但是你剛才說的抵扣所得稅的話,暫估成本,但是他是一月,嗯,他是12月底的,就是12月底的時(shí)候,他突然對(duì)方公司突然沖銷的,沖紅的,那現(xiàn)在已經(jīng)一月份了,是不是做什么都不行了。
郭老師
01/02 14:37
12月份暫估成本,一月份給你開了發(fā)票,你在紅沖暫估的成本,再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的就是了,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
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