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老師 你好 公司組織出去旅游 有些報(bào)銷費(fèi)用是無發(fā)票的 怎么處理呢

84784961| 提問時(shí)間:2024 01/02 10:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)計(jì)入費(fèi)用科目就可以 沒有發(fā)票的單獨(dú)做表統(tǒng)計(jì) 匯算清繳調(diào)增
2024 01/02 10:38
84784961
2024 01/02 10:42
這個(gè)是屬于企業(yè)給員工的福利支出 我們退還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是是在其他應(yīng)付款上掛著的 如果我們花工會(huì)經(jīng)費(fèi) 直接 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 不就行了么 老師 這樣我們無發(fā)票是不是就可以支出了
樸老師
2024 01/02 10:45
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784961
2024 01/02 10:46
那到底需要不需要調(diào)增呢
樸老師
2024 01/02 10:47
同學(xué)你好 工會(huì)單獨(dú)核算的那工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出這個(gè)和企業(yè)無關(guān),企業(yè)不用調(diào)增
84784961
2024 01/02 10:49
我們工會(huì)返還的款 是直接做在我們總公司賬套里面的 收到工會(huì)返還的款是 :借:銀行工會(huì)賬戶 貸:其他應(yīng)付款的
樸老師
2024 01/02 10:54
同學(xué)你好 那你這個(gè)必須要有發(fā)票 沒有發(fā)票的要調(diào)增
84784961
2024 01/02 10:55
我們沒有做工會(huì)經(jīng)費(fèi)的單獨(dú)的賬套
84784961
2024 01/02 10:58
那我們直接在賬套里面做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行(工會(huì)賬戶) 有發(fā)票直接扣除了 無發(fā)票的我們明年做匯算清繳調(diào)增 可以嗎
樸老師
2024 01/02 11:01
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84784961
2024 01/02 11:02
那我們有發(fā)票的報(bào)銷 也不能做費(fèi)用了 只能平 其他應(yīng)付款的賬了是吧 沒法直接福利費(fèi)支出了 對(duì)吧
樸老師
2024 01/02 11:06
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84784961
2024 01/02 16:30
但是有的老師說 工會(huì)賬戶的支出和所得稅無關(guān)系 這個(gè)怎么解釋呢老師
樸老師
2024 01/02 16:33
沒有單獨(dú)核算的工會(huì)賬戶是和公司賬在一塊核算的呀
84784961
2024 01/02 16:39
因?yàn)槲覀兗幢阌邪l(fā)票也沒有辦法入費(fèi)用了 呢 只是為了平其他應(yīng)付款掛的賬 為什么還要所得稅調(diào)增呢
樸老師
2024 01/02 16:46
同學(xué)你好 沒有計(jì)入費(fèi)用嗎
84784961
2024 01/02 16:51
我們現(xiàn)在是返還款在 其他應(yīng)付款上 因?yàn)楣?huì)賬戶的沒有單獨(dú)建設(shè)賬套 是掛在我們基本戶 賬套 其他應(yīng)付款上的 那現(xiàn)在我們要支出這部分其他應(yīng)付款上的錢 是不是 有發(fā)票就可以平其他應(yīng)付款上的賬呢
樸老師
2024 01/02 16:56
那你這個(gè)就可以稅前扣除
84784961
2024 01/02 16:59
我們發(fā)票的 是為了平其他應(yīng)付款上的余額 無法入費(fèi)用 怎么扣除呢
樸老師
2024 01/02 17:16
這個(gè)不用做費(fèi)用 不用考慮稅前扣除的問題
84784961
2024 01/02 17:18
那我們平其他應(yīng)付款上的賬 不管有沒有發(fā)票 是不是直接 做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行就行呢
樸老師
2024 01/02 17:22
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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