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老師 你好 公司組織出去旅游 有些報銷費用是無發(fā)票的 怎么處理呢

84784961| 提問時間:01/02 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
也是計入管理費用-福利費。不能稅前扣除
01/02 10:33
84784961
01/02 10:34
其中“合理支出”依據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第二十七條的解釋,是指符合生產(chǎn)經(jīng)營活動常規(guī),應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益或者有關(guān)資產(chǎn)成本的必要和正常的支出。所以工會經(jīng)費支出中一些不容易取得發(fā)票的項目,可以不需要發(fā)票,真實反映企業(yè)實際發(fā)生的與經(jīng)營有關(guān)的合理支出可以在所得稅前扣除。
家權(quán)老師
01/02 10:35
關(guān)鍵是這個是旅游費,不能稅前扣除的。
84784961
01/02 10:37
我們可以做福利費支出嗎 這個本身就是我們企業(yè)給員工的福利
家權(quán)老師
01/02 10:37
可以做福利費的,要申報個稅,還不能稅前扣除
84784961
01/02 10:40
我們退還的工會經(jīng)費是是在其他應(yīng)付款上掛著的 如果我們花工會經(jīng)費 直接 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 不就行了么 老師
家權(quán)老師
01/02 10:43
是的,就是那樣做賬的。需要單獨建立工會賬套的
84784961
01/02 10:44
我們直接走其他應(yīng)付款了 還怎么走福利費呢 這個需要調(diào)增嗎
家權(quán)老師
01/02 10:46
你在工會賬發(fā)的福利也得申報個稅,不需要做福利費了。
84784961
01/02 10:51
我們收到工會經(jīng)費返還款后 是借:銀行(工會賬戶) 貸:其他應(yīng)付款的 如果支出的話 直接:借:其他應(yīng)付款: 貸:銀行(工會賬戶 ) 不就行了嗎
家權(quán)老師
01/02 10:55
關(guān)鍵是現(xiàn)在工會發(fā)放了福利,個人實際就要交個稅的,跟你怎么做賬無關(guān)。
84784961
01/02 10:57
那我們直接在賬套里面做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行(工會賬戶) 有發(fā)票直接扣除了 無發(fā)票的我們明年做匯算清繳調(diào)增 可以嗎
家權(quán)老師
01/02 11:03
需要單獨建賬,反應(yīng)工會經(jīng)費的收支,不再體現(xiàn)匯算清繳了。只是工會支付了福利費就要合并工資申報個稅
84784961
01/02 16:42
我們沒有單獨建工會的賬套 老師 因為之前退還的工會款 我們是掛在基本戶賬套 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款上的 我們現(xiàn)在為了平其他應(yīng)付款上的賬目 即便有發(fā)票我們也是無法入費用的 就是提供了發(fā)票而已 無發(fā)票的 我們調(diào)增所得稅可以嗎
家權(quán)老師
01/02 16:50
這個沒有相關(guān)的規(guī)定。聯(lián)系12366咨詢哈
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