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商貿(mào)公司,銷項(xiàng)13%,進(jìn)項(xiàng)組成有1%和3%還有13%,這樣就會(huì)形成稅差,收款含13%稅率,成本發(fā)票低于13,這個(gè)稅差怎么處理

84784983| 提問時(shí)間:2023 12/31 18:47
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)稅差就需要如實(shí)繳納增值稅
2023 12/31 18:52
84784983
2023 12/31 18:57
已經(jīng)繳納增值稅了
小小霞老師
2023 12/31 19:21
那你是想怎么處理稅差,不太理解你的意思,是想完全不繳納增值稅嗎?
84784983
2023 12/31 19:59
已經(jīng)完全繳納增值稅了 現(xiàn)在收款金額和付款金額不一致
小小霞老師
2023 12/31 20:50
你可以說下數(shù)據(jù)的呢
84784983
2023 12/31 21:49
商貿(mào)企業(yè)開票銷項(xiàng)13%,進(jìn)項(xiàng)成本票組成1-3%-13%稅率,銷項(xiàng)收款100萬含稅,進(jìn)項(xiàng)提供成本由于稅率差異,導(dǎo)致回款和付款不一致這種情況怎么處理?
小小霞老師
01/01 11:05
這個(gè)付款不一致,我不太理解,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額和發(fā)票稅額有差異正常,你是認(rèn)為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了嗎?
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