問題已解決

21年掛的張某“其他應收款"1225.25,,"其他應付款”1000,實際這兩筆都結掉了,現在調賬怎么調?銀行存款現在是對的,不知道怎么調了!! 借:“其他應收款” 張某1225.25 貸:其他應付款 張某 1000 其他年度損益調整 225.25 分錄這樣做對嗎?

84785006| 提問時間:2023 12/30 01:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,審計師
你好,借:其他應付款 張某1000 以前年度損益調整 225.25 貸:其他應收款 張某 1225.25
2023 12/30 01:20
84785006
2023 12/30 01:27
反向紅沖,是吧?那這個涉及到本年利潤怎么處理?
CC橙老師
2023 12/30 01:35
要先查清楚應收的225.25元是怎么還給公司了,按實質原因確定進哪個科目
84785006
2023 12/30 01:47
現在不好查,說是可能合并工資一起發(fā)了,如果按照上面做,就是多出個225.25的損益了,不知道咋搞?
84785006
2023 12/30 01:54
多出來的損益225.5可以直接結轉本年利潤里嗎?
CC橙老師
2023 12/30 06:40
225.25是張某欠公司的錢,要是從工資里扣了查工資表應該能查到,做賬需要依據,不能隨便計
84785006
2023 12/30 15:55
其他應付1000我查清楚了,已經調整。 其他應收款1225.25也查清楚是之前做重復了,(做了2筆:其他應收款1225.25,銀行存款1225.25),但是銀行存款現在是正確的,調的話就對不上數字了,應該調整哪個科目?
CC橙老師
2023 12/30 22:38
做重復了,銀行存款付了兩次怎么會對呢
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~