問題已解決

出口退稅應(yīng)該怎么報稅?在哪一行填報

84784989| 提問時間:2023 12/29 23:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
填寫增值稅納稅申報表。先填寫表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額;然后填寫表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額。如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 進(jìn)行免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集、免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集、免抵退稅預(yù)申報、預(yù)審核反饋疑點調(diào)整、生成明申報數(shù)據(jù)、模擬出具進(jìn)料免稅證明、納稅申報、納稅申報表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報成功后操作)、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集、免抵退正式申報以及正式審核反饋信息處理。
2023 12/29 23:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~