問題已解決

老師,年末公司采購原木,原木已經(jīng)入庫,款已付,自己公司申購收購發(fā)票抵扣,申購發(fā)票跨年才能開要怎么寫會(huì)計(jì)分錄 麻煩老師詳細(xì)寫一下會(huì)計(jì)分錄.謝謝老師!

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/29 22:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,先暫估入庫 借:原材料 貸:銀行 明年開發(fā)票 把上面分錄紅沖 借:原材料 (負(fù)) 貸:銀行 (負(fù)) 發(fā)票開好,按發(fā)票金額記分錄 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 上面分錄銀行一正一負(fù),沒有影響的
2023 12/29 22:46
84785000
2023 12/29 22:51
那開發(fā)票的時(shí)間跟付款的時(shí)間都對(duì)不上也沒有關(guān)系嗎?
廖君老師
2023 12/29 22:54
您好,沒關(guān)系,這2個(gè)分錄同時(shí)寫的,我們摘要里寫的是收到發(fā)票,沖回哪個(gè)分錄,
84785000
2023 12/29 23:52
好的,謝謝老師。
廖君老師
2023 12/30 06:29
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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