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問題已解決
年末未付款未收到發(fā)票的費(fèi)用怎么入賬
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速問速答你好,企業(yè)年末未付款未到票的費(fèi)用,如果是舊準(zhǔn)則的時(shí)候,可以先做如下分錄:
借:成本費(fèi)用科目(根據(jù)受益對象確認(rèn)),
貸:其他應(yīng)付款。
2、等企業(yè)收到發(fā)票,實(shí)際支付的時(shí)候,其相關(guān)分錄如下:
借:其他應(yīng)付款,
貸:銀行存款。
根據(jù)新會計(jì)準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表觀的要求,當(dāng)實(shí)際發(fā)生上述費(fèi)用時(shí),可一次生計(jì)人相關(guān)成本及損益,不再進(jìn)行預(yù)提。
2023 12/28 12:48
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