問題已解決

想紅字沖銷以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么記科目,政府會計(jì)制度的,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)

84785009| 提問時間:2023 12/28 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023 12/28 12:04
郭老師
2023 12/28 12:05
如果是往來款的話,預(yù)算會計(jì)不用做賬務(wù)處理。
84785009
2023 12/28 13:25
想把其他應(yīng)付款——個稅,返記賬,然后在重新記,成為其他應(yīng)付款——增值稅
84785009
2023 12/28 13:26
就是先把錯誤的紅字沖銷,然后在重新記正確的
郭老師
2023 12/28 13:30
當(dāng)時是借其他應(yīng)付款個稅貸銀行 的嗎?
郭老師
2023 12/28 13:30
你們交稅沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)來做嗎?
84785009
2023 12/28 14:13
上任會計(jì)建賬的時候建錯了,現(xiàn)在想改過來,就是計(jì)提的應(yīng)交稅金,建賬建到了其他應(yīng)付款個稅里面
郭老師
2023 12/28 14:16
借其他應(yīng)付款、個稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、個稅, 貸其他應(yīng)付款、個稅 預(yù)算不需要做賬務(wù)處理。
84785009
2023 12/28 14:20
這是其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖唄?
郭老師
2023 12/28 14:21
你好,這是其他應(yīng)付款和應(yīng)交稅費(fèi)對沖了 增值稅沒調(diào)整 增值稅的,借其他預(yù)付款,增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后再做一個相反的,如果是小規(guī)模。
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