問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下我們公司今年八月份開的,做的業(yè)務(wù)要明年三月才結(jié)賬,到現(xiàn)在還有很多成本票沒有開進(jìn)來(lái),這種跨年的發(fā)票是不是對(duì)我們沒什么影響啊,我現(xiàn)在做賬只用把現(xiàn)有的發(fā)票做進(jìn)去就行了,是這樣嗎 那明年結(jié)賬的時(shí)候可以抵扣今年的成本嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 10:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你現(xiàn)在可以先暫估的
2023 12/28 10:32
84785041
2023 12/28 10:39
那明年收到了發(fā)票直接貼到今年的賬上嗎,有沒有什么影響呀
樸老師
2023 12/28 10:44
同學(xué)你好 這個(gè)不是的 應(yīng)該這樣做: 先在這個(gè)月暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 然后明年匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以 來(lái)發(fā)票的時(shí)候分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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