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實(shí)務(wù)
問題已解決
把別的公司的9月發(fā)票做進(jìn)賬里,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是采購員發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商從新開的正確的前在12月,現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整做賬?
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速問速答您好,思路:9月憑證做負(fù)數(shù)分錄。再根據(jù)新的發(fā)票重新做分錄即可。
2023 12/28 09:18
84784975
2023 12/28 09:20
那錯(cuò)的發(fā)票就錯(cuò)著原始憑證里不影響嗎?
微微老師
2023 12/28 09:21
您好,這個(gè)沒有影響的,你做了負(fù)數(shù)分錄,沖紅原來的憑證了,就可以了的。
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