問(wèn)題已解決

28和30的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 08:25
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,本題涉及計(jì)算分析需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)你
2023 12/28 08:35
姜再斌 老師
2023 12/28 08:48
你好,28題解答: 依據(jù)1-27題涉及的增值稅,可以計(jì)算出: 進(jìn)項(xiàng)稅額=21420+13600+57200+26000=118220 銷項(xiàng)稅額=76500+40800+195000=312300 應(yīng)交增值稅=312300-118220=194080 城建稅=194080*7%=13585.6 教育費(fèi)附加=194080*3%=5822.4 借:稅金及附加-城建稅13585.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費(fèi)附加5822.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13585.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費(fèi)附加5822.4
姜再斌 老師
2023 12/28 08:49
你好,第30題會(huì)計(jì)分錄? 借:無(wú)形資產(chǎn)10000 貸:銀行存款10000
84785016
2023 12/28 11:47
老師我能問(wèn)一下嗎18題我看不懂,老師這1440000哪來(lái)的啊
姜再斌 老師
2023 12/28 12:30
你好,第18題采購(gòu)B材料,假定采購(gòu)貨物增值稅稅率13%,運(yùn)輸費(fèi)增值稅稅率9%: 入賬金額=220*2000+1000/(1+9%)=440917.43 進(jìn)項(xiàng)稅=220*2000*13%+1000/(1+9%)*9%=57200+82.57=57282.57 借:原材料-B材料440917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅57282.57 貸:銀行存款498200
84785016
2023 12/28 17:04
老師我不會(huì)38.39.40,
84785016
2023 12/28 17:04
前面我都寫(xiě)好了
84785016
2023 12/28 17:05
老師你看
84785016
2023 12/28 17:05
38步驟什么
姜再斌 老師
2023 12/28 18:22
你好,28題解答: 依據(jù)1-27題涉及的增值稅,可以計(jì)算出: 進(jìn)項(xiàng)稅額=21420+13600+57200+26000=118220 銷項(xiàng)稅額=76500+40800+195000=312300 應(yīng)交增值稅=312300-118220=194080 城建稅=194080*7%=13585.6 教育費(fèi)附加=194080*3%=5822.4 借:稅金及附加-城建稅13585.6 -教育費(fèi)附加5822.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13585.6 -教育費(fèi)附加5822.4
姜再斌 老師
2023 12/28 18:30
第30題,借:無(wú)形資產(chǎn)10000 貸:銀行存款10000
姜再斌 老師
2023 12/28 18:31
老師,這40個(gè)要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,我寫(xiě)的差不多了,可以給我檢查檢查嗎 你好,從左邊看第一張圖片,是要求編制科目余額表么 老師寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 老師給我檢查檢查,我不太確定有點(diǎn)寫(xiě)的對(duì)不對(duì) 可能有點(diǎn)多,麻煩老師了 好的,內(nèi)容較多,努力為你檢查,稍后回復(fù) 然后最后幾個(gè)我看不懂我不會(huì)寫(xiě)了 你好,檢查一部分了,先回復(fù)一些。5題廣告費(fèi)一般計(jì)入銷售費(fèi)用, 10題上交稅金,借方應(yīng)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 15題金額不對(duì) 嗯嗯嗯好的老師 老師,15和18的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 你好,28題解答: 依據(jù)1-27題涉及的增值稅,可以計(jì)算出: 進(jìn)項(xiàng)稅額=21420+13600+57200+26000=118220 銷項(xiàng)稅額=76500+40800+195000=312300 應(yīng)交增值稅=312300-118220=194080 城建稅=194080*7%=13585.6 教育費(fèi)附加=194080*3%=5822.4 借:稅金及附加-城建稅13585.6 -教育費(fèi)附加5822.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13585.6 -教育費(fèi)附加5822.4 哦哦,老師15和18的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊,我這兩個(gè)的數(shù)據(jù)我也不會(huì), 32、 借:營(yíng)業(yè)外支出4000 貸:其他應(yīng)付款4000 33、 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品1600 -乙產(chǎn)品200 制造費(fèi)用50 管理費(fèi)用100 貸:原材料-A材料350 -B材料1600 老師,15和18怎么寫(xiě)啊,是我這樣寫(xiě)嗎 你好,第15題給的增值稅額是按17%稅率計(jì)算的 借:應(yīng)收賬款1755000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)255000 老師我又重新整理了一遍 老師你看 還有還有 老師,38.39.40怎么寫(xiě)啊老師 你好,34題解答如下: 根據(jù)前述1-33題涉及的制造費(fèi)用=29050=21000+1000+2000+5000+50 甲產(chǎn)品與乙產(chǎn)品按3:2分配制造費(fèi)用 則:甲產(chǎn)品分配制造費(fèi)用=29050*3/5=17430 乙產(chǎn)品分配制造費(fèi)用=29050*2/5=11620 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品17430 生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品11620 貸:制造費(fèi)用29050 后面的題需要相關(guān)計(jì)算,稍后一 一回復(fù) 第35題 完工產(chǎn)品入庫(kù) 根據(jù)1-34題中涉及生產(chǎn)成本的信息,得知: 甲產(chǎn)品的成本=14000+20000+17430=51430 乙產(chǎn)品的成本==20000+21000+11620=52620 借:庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品51430 庫(kù)存商品-乙產(chǎn)品52620 貸:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品51430 生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品52620 第36題,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸:庫(kù)存商品400000 37、 借:所得稅費(fèi)用10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10 38題,結(jié)轉(zhuǎn)損益 根據(jù)1-37題,統(tǒng)計(jì)出涉及損益的發(fā)生金額 銷售費(fèi)用18500管理費(fèi)用26400財(cái)務(wù)費(fèi)用2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2190000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000營(yíng)業(yè)外收入3800所得稅費(fèi)用100000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2190000 營(yíng)業(yè)外收入3800 貸:本年利潤(rùn)2193800 借:本年利潤(rùn)546900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400 000 銷售費(fèi)用18500 管理費(fèi)用26400 財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 所得稅費(fèi)用100000
姜再斌 老師
2023 12/28 18:31
39、根據(jù)38題結(jié)轉(zhuǎn)損益,計(jì)算出凈利潤(rùn)=2193800-546900=1646900 按10%計(jì)提法定盈余公積=1646900*10%=164690 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積164690 貸:盈余公積-法定盈余公積164690 40、 借:利潤(rùn)分分配-未分配利潤(rùn)164690 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積164690
84785016
2023 12/28 19:02
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么算的,是所有只要帶主營(yíng)兩個(gè)字加起來(lái)還是怎么啊
姜再斌 老師
2023 12/28 20:00
第36題,甲乙銷售成本合計(jì)40萬(wàn)元。
84785016
2023 12/28 22:35
老師,那怎么填這個(gè)利潤(rùn)表格啊
84785016
2023 12/28 22:36
這個(gè)表格
姜再斌 老師
2023 12/29 06:38
你好,利潤(rùn)表需要根據(jù)你做的的憑證,把所有涉及到損益類科目的數(shù)據(jù)分類匯總填到利潤(rùn)表中。 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 其他項(xiàng)目按照對(duì)應(yīng)的科目填報(bào)
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