問題已解決

老師,對方公司要轉(zhuǎn)41000給我們公司,我們已經(jīng)開票給他們了,我們又需要轉(zhuǎn)給她們48000,她們不開票給我們,現(xiàn)在對方是說她們不給我們轉(zhuǎn)那41000了,直接從48000里抵扣,我們再轉(zhuǎn)7000給她們,這種情況怎么做賬

84784966| 提問時間:2023 12/27 15:48
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可愛多老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學(xué)員,您好。因為41000已經(jīng)開具了發(fā)票,現(xiàn)在不管是你們再轉(zhuǎn)7000給他們,還是轉(zhuǎn)48000給他們,都需要取得48000的發(fā)票。 從本質(zhì)上,這就是兩筆業(yè)務(wù)。
2023 12/27 15:49
84784966
2023 12/27 16:10
謝謝老師,那這種情況要怎么寫分錄呢
84784966
2023 12/27 16:13
不能取得48000的發(fā)票,需要怎么做呢
84784966
2023 12/27 16:14
7000沒有走公賬,是私人賬戶轉(zhuǎn)的
可愛多老師
2023 12/27 16:14
學(xué)員,您好。寫分錄的話,借:應(yīng)收賬款41000,貸:主營收入? ?41000? ?借:管理費用或者其他科目? 48000? ?貸:應(yīng)收賬款? 41000,? 銀行存款7000
可愛多老師
2023 12/27 16:15
你們這筆款要入賬的話,是必須取得發(fā)票的,沒有發(fā)票不能稅前抵扣。從私人賬戶轉(zhuǎn)款的話,可以再記借私人的錢7000元
84784966
2023 12/27 16:26
如果7000是私人轉(zhuǎn)私人的賬戶做賬需要怎么做呢
可愛多老師
2023 12/27 16:27
學(xué)員,你們是有內(nèi)賬跟外賬嗎?
84784966
2023 12/27 16:30
也算是吧
可愛多老師
2023 12/27 16:36
學(xué)員,您好。如果是內(nèi)賬,自己看的,記清楚就行了。如果這筆業(yè)務(wù)是要做外賬,需要按照我上述的方法記賬。
84784966
2023 12/27 16:45
好的,謝謝老師,是從私人轉(zhuǎn)到私人,是不是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就可以了
可愛多老師
2023 12/28 09:04
學(xué)員,您好。是可以這么操作的
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