問題已解決

老師,我們公司是物業(yè)公司,有業(yè)主要求補(bǔ)開2018年到2023年這期間交的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,以前收的物業(yè)費(fèi)沒開發(fā)票的,都按未開票收入入賬報(bào)稅了,現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票,怎么入賬報(bào)稅?還是不做賬不報(bào)稅?

84785021| 提問時(shí)間:2023 12/27 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以 開發(fā)票要做賬的
2023 12/27 11:45
84785021
2023 12/27 11:52
以前都按未開票入賬了,再重復(fù)入賬,不是虛增收入嗎?如果每個(gè)業(yè)主都這么要求開以前的發(fā)票,又在當(dāng)期確認(rèn)收入,又把幾年前的收入又確認(rèn)一遍收入,那不是亂套了?
樸老師
2023 12/27 12:00
之前的未開票收入要先紅沖
84785021
2023 12/27 14:33
好的,明白了,謝謝老師
樸老師
2023 12/27 14:34
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785021
2023 12/27 14:36
以前已按未開票收入報(bào)稅納稅了,補(bǔ)開的就不用報(bào)稅了吧?
樸老師
2023 12/27 14:40
未開票收入負(fù)數(shù)沖抵了開票的藍(lán)字 所以不用交
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